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Regulamento da Lei de acesso à informação - 365/2015
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ
TCE/PI - IN 01/2025 (item 1.4)
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Detalhe do empenho
Detalhes do Empenho
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Número da nota de Empenho
504003
Data de emissão
04/05/2026
Valor Empenhado
R$ 30.399,30
Valor Liquidado
R$ 10.133,10
Valor Pago
R$ 9.646,71
Tipo de Empenho
Global
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação
Pregão Eletrônico
CPF do Ordenador
***.366.203-**
Nome do Ordenador
VALERIA RAKEL MENDES
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS, SERVIÇOS TÉCNICOS E LICENÇAS DE AQUISIÇÃO PERPÉTUA DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO DE PLATAFORMA DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE DADOS DAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E TREINAMENTOS PRESENCIAIS; ATUALIZAÇÕES; CUSTOMIZAÇÕES; INTEGRAÇÕES; HOSPEDAGEM; E ENVIO AUTOMÁTICO E ILIMITADO DE E-MAIL, PUSH E SMS, PARA 09 (NOVE) UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE ANO CONFORME EXTRATO DO QUARTO TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO 043/2022.
Dados do Credor
Nome do Credor
J B C M EQUIPAMENTOS E SISTEMAS
CPF/CNPJ
***952000001**
Endereço
DEPUTADO JAMEL CECILIO, 3455, JARDIM GOIAS, CEP:74810-100
Cidade
Goiania/GO
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária
FUNDEB
Fonte de recurso
Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf
Código da Aplicação
Não se aplica
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
Programa
Educação Cidadã
Ação
Manutenção e Desenvolvimento do ensino fundamental - FUNDEB 30%
Categoria Econômica
Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa
Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação
Aplicações Diretas
Elemento de Despesa
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Retenções
3
03/07/2026
0006424/2026
3
346
3.377,70
2
15/06/2026
0005634/2026
2
314
3.377,70
1
06/05/2026
0004009/2026
1
266
3.377,70
Pagamentos
N° Pagamento
N° Liquidação
Data do Pagamento
Valor
1
3
07/07/2026
3.215,57
1
2
16/06/2026
3.215,57
1
1
08/05/2026
3.215,57
Detalhes do Processo
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Retenções
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