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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho504003
Data de emissão04/05/2026
Valor EmpenhadoR$ 30.399,30
Valor LiquidadoR$ 10.133,10
Valor PagoR$ 9.646,71
Tipo de EmpenhoGlobal
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitaçãoPregão Eletrônico
CPF do Ordenador***.366.203-**
Nome do OrdenadorVALERIA RAKEL MENDES
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS, SERVIÇOS TÉCNICOS E LICENÇAS DE AQUISIÇÃO PERPÉTUA DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO DE PLATAFORMA DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE DADOS DAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E TREINAMENTOS PRESENCIAIS; ATUALIZAÇÕES; CUSTOMIZAÇÕES; INTEGRAÇÕES; HOSPEDAGEM; E ENVIO AUTOMÁTICO E ILIMITADO DE E-MAIL, PUSH E SMS, PARA 09 (NOVE) UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE ANO CONFORME EXTRATO DO QUARTO TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO 043/2022.
Dados do Credor
Nome do CredorJ B C M EQUIPAMENTOS E SISTEMAS
CPF/CNPJ***952000001**
EndereçoDEPUTADO JAMEL CECILIO, 3455, JARDIM GOIAS, CEP:74810-100
CidadeGoiania/GO
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFUNDEB
Fonte de recursoTransferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf
Código da AplicaçãoNão se aplica
FunçãoEducação
SubfunçãoEnsino Fundamental
ProgramaEducação Cidadã
AçãoManutenção e Desenvolvimento do ensino fundamental - FUNDEB 30%
Categoria EconômicaDespesa Corrente
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de DespesaSERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
3 03/07/2026 0006424/2026 3 346 3.377,70
2 15/06/2026 0005634/2026 2 314 3.377,70
1 06/05/2026 0004009/2026 1 266 3.377,70
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
1 3 07/07/2026 3.215,57
1 2 16/06/2026 3.215,57
1 1 08/05/2026 3.215,57