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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho624005
Data de emissão24/06/2026
Valor EmpenhadoR$ 400,00
Valor LiquidadoR$ 400,00
Valor PagoR$ 400,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***.804.613-**
Nome do OrdenadorEMILLY SOARES DE ALENCAR
HistóricoValor que se empenha referente a requisição de diária n° 440/2026. Roteiro:SÃO PEDRO DO PIAUÍ/TERESINA-PI. com data de saída prevista para 25/06/2026 e previsão de retorno previsto para 26/06/2026. Justificativa:REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS (02) DIÁRIAS PARA O MESMO PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE BENEFÍCIOS AO CIDADÃO E CAPACITAÇÃO SIBEC PARA OPERADORES DO SISTEMA EM TERESINA-PI.
Dados do Credor
Nome do CredorAGEU DE SOUSA CARVALHO
CPF/CNPJ***443933**
EndereçoRUA BENJAMIN CONSTANT, 504, CENTRO, CEP:64430-000
CidadeSao Pedro do Piaui/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFundo Municipal de Assistência Social - FMAS
Fonte de recursoTransferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas
Código da AplicaçãoNão se aplica
FunçãoAssistêncial Social
SubfunçãoServiços Socioassistenciais
ProgramaProteção Social
AçãoBloco de Proteção Social Básica (SCFV-PSB)
Categoria EconômicaDespesa Corrente
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaDiárias - Civil
Subelemento de DespesaDIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
1 24/06/2026 0006013/2026 1 --- 400,00 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
1 1 24/06/2026 400,00